第一部分:市工业和信息化委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策;提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程的重大问题,拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
(二)制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,研究起草相关法规、规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。
(四)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作。
(十一)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和自治区有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(十二)负责全市工业和信息化相关行业的管理工作;负责全市茧丝绸管理工作;负责电力、煤炭、石油天然气、制糖、黄金等工业行业管理。
(十三)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和百色市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。
(十四)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用,负责指导、协调、管理节能监察工作。
(十五)负责全市工业园区管理,拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调督促工业园区建设;指导全市承接产业转移工作。
(十六)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
(五)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。
(六)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进通讯、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全市信息网络设施的建设,推进电信普及服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。
(七)负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担全市国防科技工业、民用爆破器材生产、经销的行业管理,承担国家国防科技工业局及各军工部门需要地方政府办理的业务。
(八)协助管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台(站),协调无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,协调无线电监测、检测及干扰查处工作,维护空中电波秩序,协调无线电安全保障,依法组织实施无电线管理。
(九)承担相关信息安全管理的责任,负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。
(十)组织研究全市千亿铝产业、铝循环经济示范基地发展战略和规划,制定年度计划、指导、协调全市铝产业建设工作;跟踪全市千亿铝产业建设情况,协调解决有关重大问题并提出对策建议。
(十七)承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
市工业和信息化委员会内设15个职能科室:办公室(行政审批办公室)、政策法规科、综合科、规划科(信息化促进科)、科技与投资科、经济运行科、节能与循环经济科(节能监测办公室)、工业园区科、能源科、行业科、糖业和农产品加工科、中小企业发展科、人事科、监察室、市铝工业局。设有2个非独立核算二层机构:百色市技术改造服务中心(事业编制)、百色节能监察服务中心(事业编制)。
三、人员构成及编制现状
1、在职人员:本委定编45人。其中:委机关行政编制30人,工勤编制2人。在职实有行政编制31人,工勤编制2人;二层机构事业编制13人,在职实有事业编制7人。行政编制超编原因:超编人员为从国有企业领导岗位调入的调研员。
2、离退休人员:实有人数66人。其中:离休人员3人,退休人员63人。
第二部分:28365 一365.com2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:部门收支总体情况表
表七:部门收入总体情况表
表八:部门支出总体情况表
(预算报表内容较多,详见附件)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算2635.81万元,同比减少1282.55万元,同比下降32.74%。其中:一般公共预算拨款2635.81万元,同比减少1282.55万元,同比下降32.74%。其中:经费拨款2635.81万元,同比减少1282.55万元,同比下降32.74%。 同比减少的原因主要为预算项目申报和上年结余资金的减少。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算2635.81万元,基本支出预算569.81万元,占支出总预算21.61%,同比减少156.34万元,下降21.53%;项目支出预算2066万元,占支出总预算78.39%,同比减少1126.21万元,下降35.28%。
1、 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)社会保障和就业支出94.68万元,占支出总预算3.6%,同比减少310.11万元,下降76.61%;
(2)医疗卫生与计划生育支出46.02万元,占支出总预算1.75%,同比减少11.19万元,下降32.16%;
(3)资源勘探电力信息等事务支出2455.92万元,占支出总预算93.17%,同比减少960.18万元,下降28.11%;
(4)住房保障支出39.19万元,占支出总预算1.48%,同比增加9.28万元,增长31.03%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算569.81万元,占支出总预算21.61%,同比减少156.34万元,下降21.53%。其中:
①工资福利支出386.78万元,占基本支出预算67.88%,同比增加149.60万元,增长63.08%。
②商品和服务支出109.42万元,占基本支出预算19.21%;同比减少49.75万元,下降83.38%。
③对个人和家庭的补助支出73.61万元,占基本支出预算12.92%。同比减少355.69万元,下降82.86%。
(2)项目支出预算
项目支出预算2066万元,占支出总预算78.39%,同比减少1126.21万元,下降35.28%。其中:
①商品和服务支出2066万元,占项目支出的100%,同比减少1126.21万元,下降35.28%。
二、一般公共预算支出说明
2017年一般公共预算拨款支出2635.81万元,其中:基本支出569.81万元,项目支出2066万元。具体支出预算如下:
(一)归口管理的行政单位离退休37.91万元(2080501),全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
(二)机关事业单位基本养老保险56.77万元(2080505),全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
(三)行政单位医疗18.84万元(2101101),全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(四)事业单位医疗2.79万元(2101102),全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(五)公务员医疗补助24.39万元(2101103),全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(六)一般行政管理事务支出50万元(2150102),全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务、保障各项业务发展而发生的项目支出。如组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全市工业和信息化相关运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题,建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理和产业安全等方面的支出。
(七)行政运行347.14万元(2150201),全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(八)一般行政管理事务支出1万元(2150202),全部项目支出预算。主要是基层党组织活动经费支出。
(九)其他制造业支出42.78万元(2150299),全部是基本支出预算。主要用于二层机构事业单位的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(十)其他工业和信息化产业监管支出15万元(2150599),项目支出预算。主要是2017年度政府信息系统年度安全检查工作经费。
(十一)其他资源勘探信息等支出2000万元(2159999)。全部是项目支出预算。主要是自治区工业和信息化发展资金,其用途为转移支付对企事业单位的补贴。
(十二)住房公积金39.19万元(2210201),全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。
三、政府性基金预算说明。
2017年市工信委无政府性基金预算。
四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.53万元(全口径),比上年增加2.31万元,同比增加25.05%。其中:因公出国(境)经费2017年预算5万元,同比持平;公务接待费2017年预算2.53万元,比上年增加0.11万元,同比增长4.55%;公务用车费2017年预算4万元,比上年增加2.2万元,同比增长122.22%。
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算11.53万元,比上年增加2.31万元,同比增加25.05%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:是根据相关规定提高了机关事业单位在职公用经费和公务用车运行维护费标准。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:
1、因公出国(境)经费2017年预算5万元,同比持平。主要用于:根据市党委、政府安排,参加外事活动,随同市党委和政府出国(境)团组考察学习费用。
2.公务接待费2017年预算2.53万元,比上年增加0.11万元,同比增长4.55%。增加原因:由于在职人员增加,因此2017年度较上年在职公用经费的公务接待费按规定比例计提后增加0.11万元。主要安排接待上级及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算4万元,比上年增加2.2万元,同比增长122.22%。根据公务用车改革,单位保留一辆公务用车,主要用于市内执行公务、以及开展各项业务用车所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、市工信委部门预算单位的构成
市工业和信息化委员会内设15个职能科室:办公室(行政审批办公室)、政策法规科、综合科、规划科(信息化促进科)、科技与投资科、经济运行科、节能与循环经济科(节能监测办公室)、工业园区科、能源科、行业科、糖业和农产品加工科、中小企业发展科、人事科、监察室、市铝工业局。设有2个非独立核算二层机构:百色市技术改造服务中心(事业编制)、百色节能监察服务中心(事业编制)。
二、市工信委运行经费预算安排情况
行政运行347.14万元,全部是基本支出预算。主要用于本委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算25万元,同比增加15.5万元,增长163.16%。政府集中采购预算25万元,占政府采购预算100%。增长主要原因2017年度政府信息系统年度安全检查工作经费15万元。
四、国有资产的总体情况
根据公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为1辆。 主要用于市内执行公务、以及开展各项专项业务检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
五、 其他说明
本单位无国有资本经营预算。
附表1-8:http://www.1dianyg.com/uploadfile/2017/0317/20170317065142641.xls