一、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算报表
表4 |
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部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
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单位:万元 |
单位代码 |
单位名称 |
预算数(全口径) |
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其中:一般公共预算拨款 |
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2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减(%) |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减(%) |
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合计 |
9.22 |
11.53 |
25.05% |
9.22 |
11.53 |
25.05% |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.00 |
5.00 |
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5.00 |
5.00 |
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30217 |
公务接待费 |
2.42 |
2.53 |
4.55% |
2.42 |
2.53 |
4.55% |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
4.00 |
122.22% |
1.80 |
4.00 |
122.22% |
31013 |
公务用车购置 |
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602001001 |
28365 一365.com(行政) |
9.22 |
11.53 |
25.05% |
9.22 |
11.53 |
25.05% |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.00 |
5.00 |
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5.00 |
5.00 |
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30217 |
公务接待费 |
2.42 |
2.53 |
4.55% |
2.42 |
2.53 |
4.55% |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
4.00 |
122.22% |
1.80 |
4.00 |
122.22% |
31013 |
公务用车购置 |
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602001002 |
28365 一365.com(事业) |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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30217 |
公务接待费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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31013 |
公务用车购置 |
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二、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.53万元(全口径),比上年增加2.31万元,同比增加25.05%。其中:因公出国(境)经费2017年预算5万元,同比持平;公务接待费2017年预算2.53万元,比上年增加0.11万元,同比增长4.55%;公务用车费2017年预算4万元,比上年增加2.2万元,同比增长122.22%。
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算11.53万元,比上年增加2.31万元,同比增加25.05%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:是根据相关规定提高了机关事业单位在职公用经费和公务用车运行维护费标准。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:
1、因公出国(境)经费2017年预算5万元,同比持平。主要用于:根据市党委、政府安排,参加外事活动,随同市党委和政府出国(境)团组考察学习费用。
2.公务接待费2017年预算2.53万元,比上年增加0.11万元,同比增长4.55%。增加原因:由于在职人员增加,因此2017年度较上年在职公用经费的公务接待费按规定比例计提后增加0.11万元。主要安排接待上级及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算4万元,比上年增加2.2万元,同比增长122.22%。根据公务用车改革,单位保留一辆公务用车,主要用于市内执行公务、以及开展各项业务用车所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。